退稅申請書15篇(合集)
在這個高速發(fā)展的時代,很多事項都需要使用申請書,申請書可以使我們的愿望和請求得到合理表達。那么相關的申請書到底怎么寫呢?以下是小編收集整理的退稅申請書 ,歡迎閱讀與收藏。
退稅申請書 1
寧海縣國家稅務局:
我公司屬于xx企業(yè),根據(jù)財稅xx號文件,我公司符合退稅要求,20xx年實際繳納所得稅共計xx元,應退所得稅xx元,特申請退稅。
申請公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退稅申請書 2
xx稅局:
本公司xx。因xx年xx月xx日在申報稅款所屬期為20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為至xx年xx月xx日,申報成功,該筆稅款是xxx元,已扣款成功。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款xxx元。
請予核準。
特此說明!
xx單位
20xx年xx月xx日
退稅申請書 3
x稅務局:
我是被拆遷戶xx公司職工xx,現(xiàn)申請要求辦理云南省契稅退稅事項,原房產(chǎn)坐落在xx,面積xx㎡,住房一套。我現(xiàn)購買了xx室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積xx㎡,購買價xx元,并已依法繳納契稅xx元。稅票號:xx號。根據(jù)昆地稅發(fā)xx號文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請房產(chǎn)所在地主管稅務機關(xx地方稅務局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請給予辦理為感。
特此申請
申請人:xxx
退稅申請書 4
稅務局:
我是被拆遷戶__公司職工_,現(xiàn)申請要求辦理云南省契稅退稅事項,原房產(chǎn)坐落在_,面積_㎡,住房一套。我現(xiàn)購買了__室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積_㎡,購買價_元,并已依法繳納契稅_元。稅票號:_號。根據(jù)昆地稅發(fā)_號文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請房產(chǎn)所在地主管稅務機關(_地方稅務局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請給予辦理為感。
特此申請
申請人:__
退稅申請書 5
____海關:
根據(jù)你關簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:______),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準。
已繳稅款金額:
關稅__元,增值稅:113358.64元,消費稅__
關稅__元,增值稅3112.4元,消費稅__元
申請人名稱:______
開戶銀行:______
開戶銀行賬號:______
大額支付號:____
申請人蓋章:
申請人聯(lián)系地址:______
郵政編碼:______
聯(lián)系人:____
退稅申請書 6
國家稅務局:
我公司成立于_____年_____月,_____年_____月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:_____,法定代表人:_____財,注冊資本_____萬元,地址:_____,登記注冊類型:_____公司,經(jīng)營范圍:_____齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外)
公司于_____年_____月_____日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:_____,進出口企業(yè)代碼:_____,中華人民共和國海關進出口貨物收發(fā)貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:_____。貴局于_____年_____月_____日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的`申報。
我公司_____年_____月_____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額_____美元,人民幣_____元。_____年累計出口_____美元,人民幣_____元。(詳見附表)
因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。
此致
敬禮!
申請人:_____
20_____年月日
退稅申請書 7
____國稅局:
我公司是_____________(根本狀況)。依據(jù)___規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
_月份,我公司銷售收入__元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于__緣由,被扣繳增值稅__元。
依據(jù)__規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
特此(報告),請核準!
此致
敬禮!
申請人:
__年__月__日
退稅申請書 8
金昌市國稅局:
20xx年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款Y3200元,現(xiàn)申請退稅。
請給予批復!
納稅識別號:
納稅編碼號:
開戶行名稱:
開戶行收款帳號:
申請退款金額:Y3200元
稅款所屬期:20xx年9月
此致
敬禮!
申請人: xx
xxxx年xx月xx日
退稅申請書 9
xx稅局:
本公司xxxxxxxxxx(納稅編碼:xxxxxxxxxxxxxxxx)因20xx
年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。
稅務登記類型:私營合伙企業(yè)
開戶行:xxxx銀行
銀行賬號:xxxxxxxxxxxxxxxx
特此說明!
申請公司:xx
日期:20xx年xx月xx日
退稅申請書 10
xxx區(qū)稅務局:
20xx年某月,我公司向貴局申報并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;
現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
申請公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退稅申請書 11
公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務登記號為:,納稅人識別碼為:。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據(jù)財政部和國家稅務總局及的文件精神,從xx年xx月xx日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的'可享受免稅政策。我公司xx年xx月和月的營業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納xx年xx月和xx月的營業(yè)稅及附加,望批復給予辦理為盼。
特此申請!
xx公司
xx年xx月xx日
退稅申請書 12
__國稅局:
茲有杭州____有限公司,稅號:___。 20__年銷售收入:___元, 20__年應納稅所得額:__元,已繳所得稅:___元。根據(jù)國家稅收政策,應減免所得稅額:___元,實際減免所得稅額:___元,應退稅額:___元。 特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:____元。望批準!
申請人:__有限公司
日期:20__年8月21日
退稅申請書 13
_______國家稅務局城區(qū)稅務分局:
年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額
____________元,我單位總收入____________元,應交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。 ____________有限公司
____年____月____日
退稅申請書 14
xxx國家稅務局城區(qū)稅務分局:
年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額xxx元,我單位總收入xxx元,應交增值稅xx元,造成多交稅金xxx元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xxx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
xxx有限公司
年月日
退稅申請書 15
__國稅局:
20__年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款__元,現(xiàn)申請退稅。
請給予批復!
納稅識別號:___
納稅編碼號:___
開戶行名稱:__
開戶行收款帳號:___
申請退款金額:__元
稅款所屬期:20__年9月
申請單位:
20__年2月21日
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