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供應商管理制度

時間:2023-04-25 09:26:36 制度 我要投稿

供應商管理制度15篇15篇

  在我們平凡的日常里,很多地方都會使用到制度,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結構。這些規(guī)則蘊含著社會的價值,其運行表彰著一個社會的秩序。那么相關的制度到底是怎么制定的呢?下面是小編精心整理的供應商管理制度,歡迎大家分享。

供應商管理制度15篇15篇

供應商管理制度1

  1 、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

  2 、對統(tǒng)購物資供應商進行入庫推薦和資質初審,推薦企業(yè)信譽好、產品質量可靠的供應商;

  3 、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應商進行考察;

  4 、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應商的.考評和日常監(jiān)督;

  5 、及時反饋統(tǒng)購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。

  6 、制定裕東公司供應商管理制度,經領導小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;

  7 、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫,組織對擬入庫供應商進行準入審核,必要時參與考察;

  8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息,對在庫供應商進行動態(tài)管理;

  9 、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審,并實行優(yōu)勝劣汰;

  10 、組織調查裕東公司自購物資供應商的不良行為,提出處理意見和建議;

  11 、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

供應商管理制度2

  一、目的:

  為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應,降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

  三、職責權限

  1、總經理負責采購管理制度的審批;

  2、分管副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核;

  3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

  4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

  四、采購原則

  1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

  2、一致性原則:采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

  3、低價搜索原則:采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現最優(yōu)化采購。

  4、廉潔原則:

  (1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。

  (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

  (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  (4)加強學習,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

  (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標采購原則:凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。

  6、審計監(jiān)督原則:采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

  五、采購流程

  1、采購申請:物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要,由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程,由各相關部門審批,經總經理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

  2、詢價比價議價:

  (1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

  (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

  (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

  3、樣品提供和確認:

  (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

  (2)對于需要保存樣品的.,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

  4、供應商選擇:

  (1)具有合法經營主體者。

  (2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

  (3)信譽良好者。

  (4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

  5、合同簽定:

  (1)供應商經送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

  (2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據合同的核定條款進行處理。

  6、進度跟催

  (1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

  (2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

  7、驗收入庫:采購物品(物資)到公司后,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內辦理換(退)貨手續(xù)。

  8、對帳付款:采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

  9、采購流程圖:(附后)

  六、考核:

  凡違反本制度的人員,依照公司相關管理制度進行處罰。

  七、本制度解釋權歸人力資源行政部,自公布之日起執(zhí)行。

  八、本制度附件:

  1、《XXXXX請購單》

  2、《XXXXX詢價記錄表》

供應商管理制度3

  1、目的

  為加強對承包商與供應商安全管理,防止承包商與供應商因出現安全生產事故而影響本公司的聲譽和業(yè)績,特制訂本制度。

  2、范圍

  本公司承包商與供應商。

  3、職責

  1)綜合管理部負責對承包商進行資格預審,協(xié)助公司領導對承包商的選擇。負責對承包商開工前的準備的審查,作業(yè)過程監(jiān)督,施工完后對承包商安全生產表現進行評價,建立合格承包商名錄和檔案。

  2)綜合管理部負責對供應商進行資格預審,協(xié)助公司領導對供應商的選擇,對供應商進行評價,建立合格供應商名錄和檔案。

  3)企業(yè)相關負責人負責對承包商和供應商進行選擇。

  4、承包商管理制度

  4.1資格預審

  1)安全生產管理部根據項目的具體情況,發(fā)布招標通知書,提出安全管理要求。安全生產管理部負責對投標承包商進行預審,審查內容包括:資質證書;安全生產管理機構;安全生產規(guī)章制度;安全操作規(guī)程;以往業(yè)績表現;經營范圍和能力;負責人、安全生產管理人員、特種作業(yè)人員持證情況等。

  2)對沒有相應資質證書、沒有設立安全生產管理機構、沒有健全的安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程、安全生產事故發(fā)生率高、業(yè)績不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。

  3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關項目負責人。

  4.2選擇

  1)安全生產管理部門協(xié)助公司相關項目負責人對承包商的投標書中的安全生產保證措施部分進行審查,作為選擇承包商的重要依據,并對負責人對承包商進行選擇作出建議。

  2)選擇好承包商后,應與承包商簽訂施工合同,合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。

  4.3開工前的準備

  1)安全生產管理部門應對中標后的承包商在開工前進行監(jiān)督檢查,內容包括:

  (1)安全生產計劃是否符合實際要求;

  (2)是否對所有人員安全培訓教育情況;

  (3)是否為員工配備勞動防護用品;

  (4)是否對作業(yè)相關的安全設施進行檢查、檢查;

  (5)是否為施工項目配備安全生產管理人員和管理機構;

  2)安全生產管理部門應對承包商進行相應安全生產培訓教育,為承包商辦理入廠證。

  3)若發(fā)現承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關的規(guī)章制度,安全生產管理部門應立即與承包商進行交涉,停止其施工作業(yè)。并對不符合要求的方面提出整改建議,監(jiān)督其改正,承包商整改完成,經安全生產部驗收通過后方可施工。

  4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產監(jiān)督,或不按要求進行整改的,安全生產管理部門應上報公司相關負責人,取消承包商的施工資格。

  4.4作業(yè)過程監(jiān)督

  1)安全生產管理部應對承包商的作業(yè)過程進行監(jiān)督,確保承包商的施工作業(yè)工程符合本公司相關安全規(guī)章制度的要求。

  2)若承包商公司相關安全規(guī)章制度時,應及時制止其施工活動,并向承包商下達“隱患整改通知單”,并跟蹤復查,確保承包商的安全生產管理符合本企業(yè)的要求。

  3)對安全措施不落實的,根據制止其施工作業(yè),并上報至公司相關負責人取消其施工資格。

  4.5表現評價與續(xù)用

  1)項目完工后,項目相關管理部門應結合安全生產管理部的`安全監(jiān)督考核情況對承包商安全生產表現做出評價。

  2)安全生產管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續(xù)用的依據,并建立承包商檔案,內容應包括:

  (1)承包商資質證書復印件;

  (2)過去3年的安全生產業(yè)績;

  (3)安全生產管理機構;

  (4)安全管理制度目錄;

  (5)特種作業(yè)人員證書復印件;

  (6)安全生產評價報告及其他有關資料。

  3)安全生產管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。

  5、供應商管理制度

  5.1資格預審

  1)由購銷部門、質量管理、技術部門、安全生產管理部門聯合編制、發(fā)送招標書(包含安全要求)。

  2)接受供應商投標書后,對供應商提供的產品的質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等進行預審。

  3)預審完畢后,選取合格的供應商送公司相關負責人進行選擇。

  5.2選用

  1)根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,選擇供應商。

  2)必要時需成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組,對供應商進行實地考察,對質量水平、交貨能力、價格水平、技術能力、服務等進行評選。

  3)對所需的產品質量、產量、價格、付款期、售后服務等與供應商進行逐一測試或交流。

  4)對供應商的產品進行小批量的生產、交期方面的論證。

  5)根據合作情況,簽訂供應合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購的力度。

  5.3續(xù)用

  1)購銷部門負責對供應商進行年度評價,對產品質量好、售后服務好的給予續(xù)用。

  2)購銷部門應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。

  3)購銷部門應及時識別人為風險、經濟風險和自然風險等采購風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。

  4)購銷部門不能只考慮預測和防范采購風險,更應該站在整個公司的角度上,考慮由此對公司制造、物流、財務、營銷、質量、售后服務等各方面造成的影響。耍注意核算企業(yè)總權益成本,而不只是采購成本;使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風險最小。

  6、相關的文件

  《安全作業(yè)管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》

  本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行

供應商管理制度4

  第一章:總則

  第一條:為加強工廠在采購過程中對供應商的管理,確保生產所需物資的供應,客觀評價供應商的資質和能力。

  第二條:本制度適用于與供應商管理有關的事項。

  第二章:供應商調查

  第三條:工廠采購人員應隨時隨地收集市場信息,關注與工廠生產所需材料相關的供應商信息和供貨價格,并建立供應商調查表,記錄和整理潛在或合格供應商的信息。

  第4條:已建立的供應商調查問卷數據。

  1、供應商基本情況,包括供應商名稱、資質、地址、法定代表人、聯系方式、注冊資本、是否開展直銷等

  2、供應商的材料供應情況。

  3、供應商所供材料的質量狀況。

  4、供應商的技術專長。

  5、供應商的生產能力。

  6、供應商管理水平。

  7、供應商的財務和信用狀況。

  第5條:采購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。

  1、工廠與供應商之間的歷史溝通記錄。

  2、供應商目錄。

  3、相關行業(yè)的行業(yè)期刊。

  4、引進工廠固定供應商。

  5、銷售代理介紹。

  6、工廠的銷售代表。

  7、網絡搜索。

  第六條:所有愿意與工廠建立供貨關系并符合條件的供應商應編制供應商調查表,并隨時填寫,作為供應商評估的依據。

  第七條:當供應商調查表中供應商的相關情況發(fā)生變化時,采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。

  第八條:對于與工廠有供貨關系的供應商,采購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關系,并及時在供應商調查表中填寫相關數據。

  第三章:供應商評審

  第九條:采購人員應不斷評審新的和現有的供應商,淘汰不符合條件的供應商。

  第10條:合格供應商應遵守本條件。

  1、供應商應具有與工廠規(guī)模相匹配的.合法營業(yè)執(zhí)照和綜合實力。

  2、供應商已建立并驗證質量體系。

  3、供應商具有良好的信譽和良好的售前、售后服務技能和服務意識。

  4、供應商能滿足工廠所需物資和應急物資的供應。

  5、供應商提供的材料在同等價格下質量更優(yōu),在同等質量下價格更便宜。

  6、供方提供的所供材料的樣品均經檢驗合格。

  7、如果供應商是代理商,則應調查其制造商是否符合上述條件。

  第11條:供應商評審小組成員的組成和職責。

  1、供應商評審小組負責對供應商進行評審。

  2、評審組由采購總監(jiān)、質量總監(jiān)、技術總監(jiān)、財務經理組成。

  第12條:供供應商審查的材料。

  1、能力,包括供應商的生產能力、創(chuàng)新能力、財務能力、分銷能力、技術水平等

  2、質量,包括供應商供應材料的質量控制、產品質量的穩(wěn)定性、產品質量認證等

  3、價格,包括購買價格的穩(wěn)定性、相對購買價格、付款條件等

  4、時間,包括應急物資的生產周期、訂單周期、交付周期、交付時間、交付時間等

  5、供應商提供的服務,包括售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。

  6、其他,包括供應商的抗風險能力、人員穩(wěn)定性、安全措施等

  第十三條:對于工廠臨時提供的供應商,且供應材料總額在10000元以下的,可由采購部直接審核,報采購部經理批準。

  第十四條:對于工廠長期合作的供應商,必須到其生產地進行現場評估,并準備評估結果。

  第15條:供應商審查時間。

  1、一般供應商的一般評審周期為一年。

  2、提供重要材料的供應商應至少每六個月審查一次。

  3、與工廠簽訂長期供應合同的供應商應至少每季度審查一次。

  第四章:合格供方檔案管理

  第十六條:采購方應將合格供方錄入合格供方名錄,工廠在采購時首先對名錄中的供方進行研究。

  第十七條:采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經理和總經理批準。

  第十八條:采購部根據評價得分選擇2~3家供應商作為工廠的主要供應商,其他供應商作為備選供應商,并根據評價等級分配采購數量。

  第19條:合格供應商名單并非一成不變。實行優(yōu)勝劣汰的原則,即每次評審后將不合格供應商從檔案中刪除。

  第五章:供應商評估

  第二十條:采購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進行評估。

  第21條:評估方法。

  對供應商實行評分制度,滿分100分。

  1、90~100為一流供應商。

  2、80~89分為二級供應商。

  3、70~79分為三級供應商。

  得分低于4、70的供應商不合格。

  第22條:考核項目及評分標準。

  供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

  供應商考核項目及評分標準

  第23條:考核頻次。

  重點、重要物資供應商每月考核一次,普通物資供應商每季度考核一次。

  第24條:評估結果的處理。

  1、評估結果在90分以上的供應商優(yōu)先采購。

  2、要求考核結果為80-89分的供應商對不足部分進行整改,并以書面形式提交整改結果。采購部對提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。

  3、要求考核結果為70-79分的供應商對缺陷進行整改,并以書面形式提交整改結果。采購部小組對提交的糾正措施和結果進行確認,決定是否采購或減少采購量。結果應報主管副總經理和總經理批準。

  4、考核結果低于70分的供應商從合格供應商名單中刪除,終止采購。

  5、買方應書面通知供應商評估標準和結果。

  第25條:合格供應商的質量監(jiān)督。

  1、質量管理部、采購部保存合格供方的供貨質量記錄。對于批量不合格的產品,應及時通知供應商。如果產品不合格,應警告供應商。如果連續(xù)兩批產品不合格,則暫停采購,選擇另一供應商或在產品質量改善后進行采購。

  2、對不合格的供應商取消資格,并對《合格供應商名錄》進行修訂。

  第六章附則

  第二十六條本制度由工廠采購部負責制定和解釋。

  第二十七條工廠采購部負責本制度的檢查和考核。

  第二十八條本制度經工廠董事會批準后生效,修改時適用。

  第二十九條本制度實施后,原相關系統(tǒng)自動終止

供應商管理制度5

  1.0 目的

  為了加強對供應商的管理,完善供應商選擇、評估及考核,特制定本制度。 2.0 范圍

  本制度適用于本公司提供產品或服務的承包商的選擇、評估和考核。 3.0 職責

  3.1 供應部負責供應商信息的收集、分類評估,合格供應商的檔案建立及考核。

  3.2 總工辦負責供應商技術資料的提供及技術支持工作。

  3.3 總經理、副總經理負責參與重要供應商的評估及考核。

  3.4 財務部負責核定資金預算、供應商資料的審核備存及應付帳款的對帳及付款。

  3.5供應部負責供應商評估及考核結果的審核及本制度的審核確認。

  3.6 供應負責本制度的編制、審核、調整以及監(jiān)控執(zhí)行。

  3.7 總經理負責供應商評估及考核結果的批準及本制度的.批準執(zhí)行。 4.0 內容

  4.1供應商的選擇

  4.1.1采購員根據采購部門提供的采購產品特性導向選擇采購類別

  及方法,并據此進行采購信息收集。

  4.1.2采購信息收集分為產品信息收集、市場行情調查、供應商資料收集、替代產品資料收集及核定資金預算等。

  4.1.3產品信息收集:由提出采購部門提供的產品圖紙、材質要求、品質要求、采購數量等;

  4.1.4市場行情調查:根據專業(yè)網站論壇、行業(yè)報刊雜志、供應商樣本資料、黃頁信息及業(yè)內人士介紹等方法進行相關采購物品的市場行情調查;

  4.1.5供應商資料收集:對供應商的合法資質、企業(yè)信譽狀況、宣傳樣本、產品質量狀況及產品有關證明、ISO管理體系認證證書、供貨能力及服務質量等相關資料進行收集;

  4.1.6替代產品資料:根據產品特性進行相關替代或關連產品資料的收集;

  4.1.7核定資金預算:確定公司財務方面的資金預算。

  4.1.8采購員對收集的信息進行分類匯總。(相關證明材料需依類別備附)

  4.2供應商的評估

  4.2.1供應商詢價、比價、議價由采購員負責實施(詳見《采購控制程序》)。

  4.2.2索樣:根據需要的產品圖紙、性能指標等參數,要求供應商按要求提供樣品。

  4.2.3供應商樣品經需求部門檢驗確認后,由采購員依相關采購評估項目內容提供供應商名錄報財務部主任,財務部主任依項目內容召集相關部門人員進行采購項目評估。

  4.2.3.1供應商的合法資質:對供應商營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證等相關資料進行驗證評估。

  4.2.3.2ISO管理體系認證證書:對供應商的ISO管理體系運行情況進行 評估。

  4.2.3.3產品質量狀況及產品有關證明:根據索樣檢驗確認記錄對供應商的產品質量情況進行評估;根據詢價、比價、議價單對供應商產品價格情況進行評估。

  4.2.3.4供貨能力及服務質量及企業(yè)信譽狀況:根據供應商服務承諾、供應商上游供應商和下游客戶事實調查結果、同行業(yè)對比等進行評估。

  4.2.4供應部經理將經相關部門人員評估后的供應商評估情況提交總經理批準。

  4.2.5如審批結果合格后,則轉入合格供應商進行請購作業(yè),并建立《合格供方名錄》;如審批結果不合格,則根據采購部門要求的內容進行談判或重新選擇供應商進行評估。

  4.3供應商的考核

  4.3.1公司每年對所有合格供應商進行一次過程考核。(如遇重大質量問題或事故時,可立即對供應商實施考核)

  4.3.2由采購員依相關采購考核項目收集相關考評資料報供應部經理,供應部經理依資料內容召集相關人員進行采購過程考核。

  4.3.2.1考核項目和方法

  1) 價格:依多家供應商價格比參數值進行考核。

  2) 服務:依服務滿意度調查結果進行考核。

  4.3.3根據考核分數進行供應商級別分類:共分A好、B一般、C差三類。

  4.3.3.1評為A類供應商,選擇加強合作;

  3) 4.3.3.2評為B類供應商,選擇減少合作;

  4.3.3.3評為C類供應商,選擇直接淘汰。

  5.相關文件

供應商管理制度6

  一、目的

  對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規(guī)定要求的產品的能力。特制定本辦法。

  二、適用范圍

  提供本公司產品生產用原、輔物料及測試、設計、生產工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質無直接關系的供應商不受本辦法的控制。

  三、職責

  四、程序細則

  (一)供應商來源的`控制

  1.《合格供應商名單》原則上是針對生產廠商而非銷售商,如果工程部經理認為需要時,可以同時列明廠商的原料編號,如果只列明生產廠商,則任何能供應該生產廠商產品的銷售商,均視為合格供應商。

  2.如某銷售商為生產廠商指定代理商,則該銷售商代表生產廠商。

  3.每種物料可以有一個以上合格供應商,工程部產品開始人員認為需要時,可以在產品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。采購、檢驗或生產部門作業(yè)時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。

  4.《合格供應商名單》記載于電腦系統(tǒng)中,由工程部經理負責名單的增加、刪除、更改。

  (二)供應商的評估/選擇標準

  1.新供應商由采購發(fā)出《供應商信函調查表》,供應商填妥回傳,正本采購部保存,副本分發(fā)品管部及工程部。

  2.品管部經理在可能的情況下,派員到供應商生產現場考察其品質運作,對其品質體系進行評價并記錄于《供應商品質體系調查表》中。

  3.如該供應商以前曾供應過其它物料,可以依其以前表現評估。

  4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產品開發(fā)人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質要求,否則工程部經理應要求采購人員進行小量采購作試產之用。對此物料的采購申請,申請人應在單上注明。

  5.當物料試產后《無件試驗報告》反映結果合格,由工程部經理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程序見本程序(四)之4點。

  (三)供應商表現的評估

  1.由品管iqc填寫《供應商品質表現評估表》,依“進料檢驗程序”對供應商來料進行品質評估。

  2.進料檢驗時,若iqc發(fā)現并非來自合格供應商的來料,或合格之銷售商提供并非合格生產廠商的物料,亦判定來料不合格。

  3.由采購部及計劃部每月填寫《供應商價格、交貨表現評估表》,提交經理審核,并決定是否要求工程部經理更改供應商。

  (四)供應商的更改

  1.工程部經理決定更改合格供應商時,由產品開發(fā)人員發(fā)出《物料更改通知單》,經工程部經理批準后更改電腦系統(tǒng)內之相關資料。

  2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準,由工程部依《物料更改通知單》進行控制,任何電腦打印表單只限打印當天參考。

  3.如屬刪除某供應商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。

  4.如增加產品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內,則填寫《物料更改通知單》時,同時更改產品bom表中相關物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內。

  5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程序同上述之3、4點。

  6.由品保部經理復核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上。

  7.工程部經理每三個月派員核查電腦系統(tǒng)中存儲之《合格供應商名單》,確保正確無誤,核查結果工程部保存至少兩年。

  六、附件

  (一)《合格供應商名單》

  (二)《供應商信函調查表》

  (三)《供應商品質體系調查表》

  (四)《供應商品質表現評估表》

  (五)《供應商價格、交貨表現評估表》

  (六)《供應商總體表現評估表》

  (七)《物料更改通知單》

供應商管理制度7

  公司供應商管理制度

 。ㄔ囆校

  第一章總則

  第一條為規(guī)范公司供應商管理,提高公司經營合理化水平,加強信息共享,降低供應成本,提高采購物資質量,增強供應安全系數及供應可靠性,特制定本制度。

  第二條公司對物資供應商實行統(tǒng)一歸口、三級審核,統(tǒng)一建立公司物資供應商檔案庫,實行供應商準入制度、對合格供應商定期進行評價與考核、動態(tài)管理。

  第三條供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統(tǒng)模式。

  第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應商不得少于三家(特殊物資除外)。

  第二章機構及職責

  第五條公司生產管理部是物資采購的管理部門,負責統(tǒng)一管理公司及各單位生產類物資采購管理工作,供應商管理中主要履行以下主要職責:

  (一)組織制定公司供應商管理制度;

 。ǘ└鲉挝还⿷虦嗜雽徍藗浒腹ぷ鳎

 。ㄈ┛椏椫贫ǜ鲉挝还⿷坦芾淼恼吲c機制,下達各單位執(zhí)行,監(jiān)管各單位供應商管理工作。

  第六條各單位采購部門負責本單位范圍內的供應商管理工作,履行以下主要職責:

 。ㄒ唬┙M織建立供應商資質審查小組,落實供應商準入管理工作。

 。ǘ┙M織建立供應商考核小組,落實供應商考核管理工作。

  (三)依據平臺下達的供應商管理政策,參與供應商評審、推薦和考核工作。

  第三章供應商準入管理

  第七條供應商準入必須具備以下基本條件:

  (一)具有法人資格;

  (二)具備國家和相關部門頒發(fā)的質量、安全、環(huán)保以及其它生產經營資格、許可證、質量認證等;

 。ㄈ┚哂辛己玫纳虡I(yè)信譽,近三年經營活動中無違法記錄;

 。ㄋ模┚哂型晟频馁|量保證體系,近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質量監(jiān)督檢查中無不合格情況;

 。ㄎ澹┘瘓F公司或平臺要求具備的其它條件。

  第八條供應商進入我公司除提供供應商的基本信息外,還要提供必要的資質資料,資質資料包括:

 。ㄒ唬I業(yè)執(zhí)照復本及復印件;

  (二)稅務登記證副本及復印件;

 。ㄈ┙M織機構代碼證;

 。ㄋ模┓ǘù砣俗C書或委托代理證明及復印件;

 。ㄎ澹┫嚓P資質證明(生產許可證、檢驗報告等)或必要的文件;

  (六)企業(yè)通過的IS09001體系證明文件;

  (七)要求提供相關年度財務報告及近三年業(yè)績報告;

 。ò耍┨厥庑袠I(yè)的強制認證、強制檢定產品的生產許可證、經營許可證、專利產品證書;

 。ň牛┢渌茏C明該單位供應實力的`資信文件。

  第九條供應商準入審批程序

 。ㄒ唬┎少徆芾聿块T在規(guī)定的時間內,根據要求填寫《供應商調查表》,同時要求供應商提供相應的資質資料,所有資料必須加蓋單位公章并保證真實有效。

 。ǘ┎少徆芾聿块T對供應商資質文件初審后,將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質審查小組,由資質審查小組對其進行評選評定。

  (三)評定合格的供應商進行送樣,由技術及質量監(jiān)督部門進行評定并提交驗收報告,驗收合格的供應商對送樣物資進行報價,采購部門負責比價、議價,原則上議價后物資價格不得高于同類物資采購價格。

 。ㄋ模┙浘C合評分,合格的供應商由采購部門提交供應商開發(fā)報告,經主管領導審核,總經理審批后,報平臺審核備案,集團公司審定添加,錄入我公司合格供應商名錄并發(fā)放供應商準入證。

  第十條供應商準入證實行有效期制,準入證有效期一年,每年12月份審驗一次,期滿后復審。復審合格的,換發(fā)新證;不合格的,準入證作廢并收回,取消準入資格。

  第十一條供應商發(fā)生更名時,其準入資格自動取消,從供應商名錄中予以刪除,供應商需重新按照準入流程申辦供應商準入證;

  第四章供應商的考核管理

  第十二條各企業(yè)考評小組每季度對合格供應商進行一次考評,當供應商所供物資發(fā)生重大質量事故時,隨時對供應商進行評價及考核,確保供應商供貨質量的穩(wěn)定性及持續(xù)的降低采購成本,評價小組根據供應商的實際行為按照公平、公正、公開的原則,對供應商進行客觀的評價。

  第十三條供應商評價標準(產品質量:40分,價格:30分,交貨期:20分,售后服務:10分)

  (一)產品質量:質量是采購考核評價供應商的最重要的因素,供應商在供應產品的過程中,采購人員、庫管員、技術人員及生產使用部門人員應積極配合對供應商所供應的產品進行質量監(jiān)督和檢驗。物資驗收時每發(fā)生一項質量不合格的,扣2分,該項物資第二次驗收不合格的,扣10分,物資安裝后發(fā)生一般質量問題的,扣10分,嚴重影響公司安全生產的,本項不得分。

 。ǘ﹥r格:產品價格是考核評價供應商的重要指標參數,各企業(yè)根據所屬物資情況,參考市場價格,對主要物資建立物-4-

  資價格信息庫,供應商物資采購價格每高于合理利潤價格1%,扣1分,每高于合理利潤價格2%,扣2分,依次類推;同一供應商供應幾種物料,按平均計算。

 。ㄈ┙回浧冢航回浧谙藜敖回洈盗渴强己嗽u價供應商的重要指標,每類物資逾期一天,扣1分,逾期停工待料,扣10分,給公司安全生產造成重大影響的,本項不得分。

 。ㄋ模┦酆蠓⻊眨菏酆蠓⻊罩饕己斯⿷坍a品售出后,供應商所做的售后工作。供應商應主動提供售后報務,主要對產品的性能、使用知識的講解及不合格產品的退換,對售出產品的使用跟蹤、使用效果的回訪,或通過問卷調查等方式,更好的為公司服務。評價得分:按期服務:10分;偶爾拖延:7分;經常拖延:2分;置之不理:0分。

  第十四條供應商等級劃分

  (一)A級供應商(優(yōu)秀供應商,考核評定≥90分)

  (二)B級供應商(良好供應商,考核評定≥80分)

 。ㄈ〤級供應商(合格供應商,考核評定≥70分)

  (四)D級供應商(不合格供應商,考核評定<70分)第十五條供應商考核處理

 。ㄒ唬〢級供應商:各企業(yè)物資管理部在付款方式、物資采購數量上給予優(yōu)先安排,該類物資采購總額≥50%

 。ǘ〣級供應商:由物資部提請供應商改進不足,并限期整改,整改不力的降級處理,該類物資采購總額≥30%。

  (三)C級供應商:由采購部、技術部、質監(jiān)部等部門予-5-

供應商管理制度8

  第1章總則

  第1條目的

  積極開發(fā)供應商,評定合格供應商,并對合格供應商進行持續(xù)監(jiān)視,以確保其能為公司提供合格的產品與服務。

  第2條適用范圍

  本程序適用于給公司提供產品和服務的所有供應商。

  第3條權責

  1.采購開發(fā)部負責供應商的開發(fā)。

  2.采購開發(fā)部、采購跟單部、品控部負責對供應商進行評價、考核。

  3.采購總監(jiān)負責合格供應商的審批工作。

  第2章供應商信息收集與調查

  第4條供應商信息收集與調查由公司采購開發(fā)部負責,其他相關部門予以配合。

  第5條供應商調查的內容

  1產品供應狀況。

  2產品品質狀況。

  3專業(yè)技術能力。

  4生產設備狀況。

  5管理水平。

  6財務及信用狀況。

  第6條凡是符合條件且有合作意向的供應商,均應填寫“供應商調查表”,作為公司選擇和評估供應商的參考依據,并送達采購支持部進行建檔。

  第7條若供應商的生產經營條件發(fā)生變化,公司應要求供應商及時對“供應商調查表”進行修改和補充。

  第8條采購開發(fā)部應組織相關人員隨時調查供應商的動態(tài)及產品質量,“供應商調查表”須每年復查一次,以了解供應商的動態(tài),同時依變動情況更新原有資料內容。

  第9條供應商信息收集的方式可以采用電話咨詢、問卷調查、實地考察、委托驗證等不同的方法。

  第3章合格供應商的標準

  第10條評價合格供應商

  公司相關人員評價合格供應商時,應按照以下標準綜合考慮。

  1供應商應有合法的經營許可證,應有必要的資金能力。

  2優(yōu)先選擇按國家(國際)標準建立質量體系并已通過認證的供應商。

  3對于關鍵產品,應對供應商的生產能力與質量保證體系進行考查,其中包括下列五個方面的要求。

 。1)原材料的檢驗是否嚴格。

 。2)生產過程的質量保證體系是否完善。

 。3)出廠的檢驗是否符合我方要求。

 。4)生產的配套設施、生產環(huán)境、生產設備是否完好。

 。5)考察供應商的歷史業(yè)績及主要客戶,其產品質量應長期穩(wěn)定、合格、信譽較高,主要客戶最好是知名的企業(yè)或歐洲地區(qū)客戶。

  4具有足夠的生產能力,能滿足本公司連續(xù)的訂單需求。

  5能有效處理緊急訂單。

  6有具體的售后服務措施,且令人滿意。

  7同等價格擇其優(yōu),同等質量擇其廉,同價同質擇其近。

  8樣品通過檢驗合格。

  第4章供應商的評價程序

  第11條供應商初步評價

  1 采購開發(fā)部及其他部門視企業(yè)實際需求尋找適合的供應商,同時收集多方面的資料,如以產品種類、質量、服務、生產能力、價格作為篩選的依據,并要求有合作意向的供應商填寫“供應商基本資料表”。

  2采購開發(fā)部對“供應商基本資料表”進行初步評審,挑選出值得進一步評審的供應商,召集采購各部門相關人員對供應商進行現場評審。現場評審時使用“供應商現場評審表”。

  3在對供應商進行初步評審時,采購部須確定采購的產品是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求,對于有毒品、危險品,應要求供應商提供相關證明文件。

  第12條供應商的現場評審

  1根據供應商生產的產品對公司銷售的影響程度,可將采購的物資分為戰(zhàn)略產品、重要產品、普通產品三個級別,對不同級別實行不同的控制等級。

  2對于提供戰(zhàn)略與重要產品的供應商,采購開發(fā)部組織跟單部、品控部、外貿部對供應商進行現場評審,并由采購開發(fā)部填寫“供應商現場評審表”,跟單部、品控部、外貿部簽署意見,供應商現場評審的合格分數須達到70分。

  3對于普通產品的供應商,由采購開發(fā)部決定是否進行現場評審。

  第13條《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《供應商質量保證協(xié)議》的簽訂

  1采購開發(fā)部負責與合格供應商簽訂《供應商質量保證協(xié)議》和《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》。

  2《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《供應商質量保證協(xié)議》一式兩份,雙方各執(zhí)一份,作為供應商提供合格產品的契約。

  第14條樣品需求和開發(fā)

  1如公司有樣品需求,由采購開發(fā)部人員通知供應商提供樣品,品控部相關人員需對樣品提出詳細的技術質量要求和標準,并對樣品進行檢驗;同時要求供應商提供樣品的規(guī)格、質量認證、合理價格、圖片等詳細資料,填寫好《樣品資料表》,連同供應商提供的質量認證、圖片等送達支持部建檔。

  2.采購開發(fā)部相關人員要隨時關注和收集相關產品的市場最新發(fā)展情況,對新技術、新材料和新產品的跟蹤和收集,并要求供應商配合開發(fā)新樣品或者按照客戶的要求和來樣開發(fā)樣品。

  3樣品應為供應商在正常生產情況下生產出的代表性產品,數量應多于三件。

  第15條樣品的檢驗

  1樣品在送達公司后,由品控部負責完成樣品的材質、性能、尺寸、外觀質量等方面的檢驗工作,在“樣品檢驗評估報告”中記錄相關實測數據并作出結論,報品控部經理批示。

  2.樣品檢驗不合格時,采購人員應將“樣品檢驗評估報告”和不合格樣品退回給供應商,請其改進后重新送樣品或更換送樣供應商。

  3.經確認合格的樣品,需在樣品上貼“樣品標簽”,注明合格,標識檢驗狀態(tài);并將樣品、“樣品檢驗評估報告”和《樣品資料表》送達支持部建檔。

  3合格的樣品至少為三件,一件送支持部用于公司展廳、網站和采購指南;一件留在品控部,作為今后檢驗的依據;一件交回供應商作今后生產的.依據。

  第16條確定合格供應商的名單

  1在“供應商基本資料表”、“供應商現場評審表”、“供應商質量保證協(xié)議”、“長期戰(zhàn)略合作協(xié)議”和“樣品檢驗評估報告”五份資料完成后,采購部將供應商列入“合格供應商名單”,交公司總經理批準。

  2原則上一種產品需暫定三家以上的合格供應商,以供采購時選擇。

  3對于惟一供應商或獨占市場的供應商,可直接列入“合格供應商名單”。

  4適時對供應商進行考核,并根據考核結果修訂“合格供應商名單”,刪除不合格供應商。修訂后的“合格供應商名單”由公司總經理批準生效。

  第5章供應商的監(jiān)督與考核

  第17條考核對象

  供應商考核對象為列入“合格供應商名單”的所有供應商。

  第12條考核方法

  公司對供應商實行評分分級制度,供應商的考核項目包括質量、交期、服務、價格水平等方面的內容。

  第18條考核頻率

  對戰(zhàn)略、重要產品的供應商,應每季考核一次;對普通材料的供應商,則每年度考核一次。

  第14條考核結果的處理

  1考核結果在90分以上的供應商,優(yōu)先采購和合作。

  2考核結果在80~89分的供應商,要求其對不足部分進行整改,并將整改結果以書面形式提交,供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認。

  3考核結果在70~79分的供應商,要求其對不足部分進行整改,并將整改結果以書面形式提交,供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認,并決定是否繼續(xù)采購和合作,或減少采購量。

  4對考核結果在69分以下的供應商,須從“合格供應商名單”中刪除,并終止向其采購和合作關系。

  5考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。

  第19條對合格供應商進行交期和質量監(jiān)督

  1.采購人員應要求供應商準時交貨,同時詳略記錄供應商交期情況。

  2.品控部和采購部應保存合格供應商的供貨質量記錄,產品不合格時應對供應商提出警告并拒收,連續(xù)兩批產品不合格則暫停采購,另選供應商,或待其提高產品質量后再行采購。

  3.對于不合格的供應商,應取消其供貨資格,將其從“合格供應商名單”中刪除。

  第20條供應商檔案管理

  采購部負責建立供應商檔案,使用部門予以配合,對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。供應商檔案由采購部指定人員負責管理。供應商檔案包括供應商調查表,供應商審批表,供應商質量檔案,供應商所提供的合格證明、價格表及相關資料等。

  第21條供應商政策的臨時性變更

  1在出現下列情況時,經過公司采購總監(jiān)的書面同意后,可對某些供應商的政策作臨時性調整。

 。1)某供應商的發(fā)展戰(zhàn)略或地域銷售政策發(fā)生對公司有利或不利的重大調整。

  (2)某供應商決定把我公司作為重要客戶。

 。3)重要供應商出現經營危機。

 。4)市場供應價格發(fā)生劇烈震蕩,使供應風險驟然加大,引起供需雙方相應做出重大的政策調整。

 。5)其他需作臨時性調整的情況。

  2一旦調整結束,應立即恢復其原有等級,如仍需繼續(xù)保留臨時等級,需報總經理特批,并于該季度在供應商評審會議上通過。

  第6章附則

  第21條本制度由采購中心制定,采購中心負責解釋和修訂。

  第22條本制度報總經理審批后,自頒布之日起執(zhí)行。

供應商管理制度9

  1、目的

  為了有效的評價和選擇合格供應商,優(yōu)化公司供應結構,完善公司供應體系,提高供應水平,確保供應商其供貨質量、價格、生產交付能力能持續(xù)符合公司要求,并能提供優(yōu)質的售后服務,以保證公司正常生產的需要。

  2、范圍

  本制度規(guī)定了企業(yè)在采購原輔材料、五金配件、機器設備、機械加工、辦公用品、維修、工程、勞務、物流運輸時開發(fā)供應商;對供應商的日常管理考核的工作程序、規(guī)范。

  3、職責

  評定小組–供應商資質評定。

  采購部-采集供應商的資料和查證合格供應商的日常管理考核;對供應商的交貨能力、價格、售后服務的'資質的準確性、真實性負責。

  品環(huán)部–參與供應商資質評定、樣品驗證、供貨質量管理及考核。

  4、供應商開發(fā)評定

  4.1合格供應商的選定

  4.1.1合格供應商必備條件

  4.1.1.1必須具備有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、注冊資金。如屬特種行業(yè),必須具備國家認可的相關資質。如有知識產權注冊,應注明并提供相關材料。

  4.1.1.2必須具有國家相關法規(guī)要求的生產營業(yè)場所;有必需的行業(yè)法規(guī),具有相應的生產、供應交付與服務能力。

  4.1.1.3具備符合要求的質量保證和檢測能力,并同意繳納質量保證金。

  4.1.1.4供應商必須以“誠信、質量第一”的原則提供產品及服務。

  4.1.2選擇原則

  1)采購員在采購物資時應按比質、比價原則。

  2)在市場上有一定的知名度,有行業(yè)應用經驗,可以提供相關客戶使用案例。

  3)體系建立前已與公司有往來且績優(yōu)的供應商。

  4)公司指定承認的供應商。

  5)若供應商已取得QS9000/ISO9000第三方質量管理體系認證合格證書的,則優(yōu)先考慮。

  6)經以下程序規(guī)定評審合格的供應商。

  4.2新供應商評價

  4.2.1采購業(yè)務人員對供應商的生產能力、質量保證體系基本了解后,填寫《供應商基本情況調查表》。

  4.2.2對供應原輔材料的供應商,采購業(yè)務人員對供應商情況基本了解后,應組織品環(huán)、生產部門人員對供應商進行質量、生產能力現場評估,現場評審一般由采購部、生產部及品環(huán)部人員一起進行。

  4.2.3現場評估結束后應組織評審會議,對存在的問題進行總結并告知供應商以及采取相應的改善措施。

  4.2.4現場評估完成后,參與評審的采購、品環(huán)、生產等相關人員應根據供應商的實際情況在《供應商供貨能力評價表》上打分并出具評審意見,對達到合格條件要求的供應商,采購部門將此表及供應商基本情況調查表、供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等其它資料,按照供應商審批程序上報,經領導批準后列入合格供應商名單。

  4.2.5對小五金配件、辦公用品新供應商評估時,視具體情況可以免除現場評估,但必須核對供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。

  4.2.6對一次性采購或偶爾采購(同樣產品一年采購不超過3次)的非生產常用的材料或配件設備供應商,視具體情況可以免除供應商評估,但必須核對供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。且在做采購呈批時,應在呈批表上注明是“一次性采購”,且將供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及其它相關資料附后。

  5、質量異常的處理

  5.1當發(fā)現合格供應商供貨質量發(fā)生波動時,采購部門應組織品管和技術部門對供應商進行現場工藝技術驗證,分析原因,提出改善措施。并由雙方書面確認。

  5.2當發(fā)生重大質量事造成損失,應按質保金制度向供應商索賠。經評審后整改不力、質量仍不穩(wěn)定的應予以撤銷供應資格。

  6、供應商日常管理及年度考核

  6.1為規(guī)范對供應商的管理,采購部應建立合格供應商名錄,并及時更新,在未經公司允許的情況下,采購部門不得向未列入合格供應商名錄里的供應商采購。

  6.2為確保供應商的交貨質量、交付期限持續(xù)不斷滿足公司要求,必須強化對供應的日常烏魯木齊雙劍農機具制造有限公司

  管理工作,采購部負責將供應商的交貨狀況及服務記錄在《供應商供貨情況統(tǒng)計表》中,品環(huán)部將供應商的交貨質量記錄在《供應商供貨質量合格率統(tǒng)計表》中,作為半年一次的供應商考評依據。

  6.3每半年由采購部組織品環(huán)部對供應商的業(yè)績考核一次,考核時間定在當年的6月、12月份,評分標準按照《供應商業(yè)績考核表》,考核結果分為優(yōu)秀、合格、輕微不合格、嚴重不合格四種,考核結果按照公司審批程序批準后生效。

  6.4對評為優(yōu)秀的供應商應視具體情況適當增加采購量予以表彰,對不合格的供應商終止采購并發(fā)出整改通知,整改評審合格后方可繼續(xù)供貨。

  6.5未經審核的供應商財務有權不支付貨款,并由評定小組對經辦人進行嚴肅查處,追究相關責任,直至辭退。

供應商管理制度10

  供應商管理對于企業(yè)的長期發(fā)展非常重要,良好的供應商管理不但可以降低企業(yè)成本、提高企業(yè)產品質量、降低庫存和及時滿足顧客需要,而且還可以提升企業(yè)核心能力、提高企業(yè)競爭力,因此企業(yè)必須重視供應商的管理,重視在供應商管理中出現的問題,實現供應商關系健康、良好、長遠的發(fā)展,最終實現整個供應鏈的共贏。

  1.供應商選擇問題的對策

 。1)建立供應商資源。進行資源庫的建立主要是完成供應商的調查工作,利用調查的供應信息來鎖定供應商的選擇范圍。同時要時刻監(jiān)督供應商的變化情況,觀察潛在的供應商,不斷補充優(yōu)秀的供應商,淘汰不合格的供應商。這樣就可以很好的解決企業(yè)缺少供應源時,隨機選取供應商的做法,降低了供應風險,提高了采購效率。

 。2)對供應商選擇時進行全面的評價。除了對供應商進行產品的價格、合格率、準確交貨的情況和專業(yè)情況進行考察評價外,還要關注于供應商的管理水平、人員素質、財務狀況、設備穩(wěn)定性、信息技術等多方面的調查與評價,特別要對供應商的業(yè)績和誠信度進行量化評估。因為這其中某一個因素出現問題都會導致供應的中斷或供應失誤的發(fā)生,只有全方位的評價才能降低這種風險。

 。3)要通過優(yōu)勝劣汰把供應商的數量限定在一定范圍內,同時要建立與供應商的長期合作,共同擬定產品開發(fā)計劃,將采購計劃與供應商的工作流程聯系起來,加強信息共享,相互進行技術和設計支持等。

  2.對于供應商進行分類管理,及時的供應商績效評價和有效激勵

 。1)采取ABC分類管理方法

  按照價值-風險矩陣模型對產品分類,從上圖可以看出,供應商的分類分級及關系管理是基于產品分類而實現的,在這一基礎上建立不同的供應商關系,對供應商實施差異化管理策略,比如對于A類供應商,我們就可以和他成為長期的伙伴關系,關注于長期的共同發(fā)展,互相進步;而對于C類供應商我們可能側重于在采購中如何讓其保證質量、如何降低采購成本和及時交貨這些短期指標上。

  (2)全面的績效評價指標體系和合適的激勵機制

  績效評價的目的就是一方面起著監(jiān)督控制,保證供應商質量的作用;一方面是進行供應商激勵或懲罰的.依據。所以建立一個全面客觀的績效評價指標是關鍵。

  通過評價的結果,對供應商的不同表現就可以進行不同的反饋,對于那些績效評價結果不好的供應商,要對其進行警告或懲罰,并同時針對其存在的問題給以相應的指導;而對于優(yōu)秀的供應商,要給以一定的獎勵以鞏固其行為?梢酝ㄟ^價格機制、加大定單、更多的內部參與機會、更多的分享信息等方式調動他們的積極性,讓他們體會到合作共贏的好處。

  3.站在供應鏈的角度看待供應商的價值,實施供應鏈合作關系,發(fā)展與供應商的戰(zhàn)略合作

  供應鏈合作關系是指供應商與制造企業(yè)之間在一定時期內的共享信息、共擔風險、共同獲利的協(xié)議關系。即合作各方為了近期或遠期的共同目標,以信任為基礎,供需為紐帶,以雙贏(多贏)為目標,在一段較長時期內達成的承諾或協(xié)議。

  實施供應鏈合作關系意味著新產品/技術的共同開發(fā)、數據和信息的交換、市場機會共享和風險共擔。

  強調建立戰(zhàn)略伙伴關系,及時分享信息,及時溝通,做到利益共享,強調通過合作最大限度地提高最終用戶滿意水平,通過增加產品的價值來將“蛋糕”做大,達到“雙贏”的效果可以實現共同的期望和目標。

  4.供應鏈信息系統(tǒng)集成,做好供應鏈系統(tǒng)的組織關系協(xié)調,實現供應鏈管理流程優(yōu)化。

  制造企業(yè)與供應商的合作關系應著眼于以下幾個方面:

  (1)讓供應商了解本企業(yè)的生產程序和生產能力,使其能夠清楚地知道企

  業(yè)所需材料的期限、質量和數量:

 。2)向供應商提供自己的經營計劃、經營策略及與之相應的措施;使其明

  確企業(yè)的期望,使制造企業(yè)與供應商的目標一致:

 。3)明確雙方的責任和共同的利益所在,實現雙贏的目的。

供應商管理制度11

  第一章:總則

  第一條、為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源,建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系,維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠,為企業(yè)生產、建設提供可靠的物資供應保障,特制定本制度。

  第二條、供應商管理的范圍,包括對供應商的調查、選擇、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎,選擇、開發(fā)、控制是手段,使用是目的。

  第三條、供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上,形成優(yōu)存劣汰機制,編制合格供應商名冊。

  第四條、合格供應商名冊是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據。對于未列入合格供應商名冊的供應商,經過調查、評估合格后,列入合格供應商名冊新增部分。

  第五條、對于未納入合格供應商名冊,未經過調查、評估,或經過調查、評估后不合格的供應商,無投標資格,不得簽訂合同。

  第六條、本制度適用于集團所轄各生產性公司。

  第二章:供應商資源調查

  第七條、供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業(yè)績調查、新增供應商綜合實力調查。

  第八條、現有供應商的合作業(yè)績調查,是供應商資源調查的重要方面,包括現有供應商基本情況、與hg集團的合作年限,集團各公司產品使用情況(數量、金額、使用壽命),售后服務情況,價格水平,財務付款與欠款情況。供應商管理制度。

  第九條、新增供應商的綜合實力調查,是供應商資源調查的補充,包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規(guī)模、財務能力、主要產品技術指標、主要用戶使用情況(業(yè)績、使用壽命),售后服務情況,價格水平,等等。

  第十條、供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

  根據調查工作計劃,由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部,進行現有供應商的合作業(yè)績調查;組織推薦人所在公司采購部,開展新增供應商的綜合實力調查。

  調查過程中,各公司工程部(采購部)都必須積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查,提供相關真實數據。調查后,調查小組必須撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡,上報集團工程管理部。

  第三章:合格供應商名冊的建立與維護管理

  第十一條、在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上,評估現有供應商、新增供應商綜合實力,編制合格供應商名冊。

  第十二條、集團工程管理部負責合格供應商名冊的審核、建立,戶頭增減維護,定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng),并指定專人進行日常管理。

  第十三條、合格供應商名冊包含的內容:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產品、與hg集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

  合格供應商名冊基本數據保存的形式是電子表格excel,計算機供應商管理信息系統(tǒng)數據庫據此導入引用。

  第十四條、集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定,保障合格供應商名冊基本數據真實準確、及時更新。

  第十五條、合格供應商名冊的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

  第十六條、合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5

  第十七條、合格供應商名冊初始建立,基于集團公司經過多年實踐,已經形成較完善的供應商隊伍,集團工程管理部結合供應商資源調查的成果,集中組織評估,對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商,直接納入合格供應商名冊。

  第十八條、合格供應商名冊初始建立的原則:

  1、合格供應商名冊初始建立的'總戶數不超過現有供應商總戶數的80%;

  2、現有供應商,產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現有供應商進入評估程序。

  第四章:合格供應商名冊的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名

  第十九條、合格供應商名冊的評估篩選,是集團工程管理部組織的定期評估,在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行,現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、

  第二十條、現有供應商年終評估每年十二月上旬,由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排。現有供應商年終評估程序見附件9、

  第二十一條、供應商年度評估必須于年底前完成,并及時下發(fā)下年度合格供應商名冊。

  第二十二條、評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人,專業(yè)工程師1人,相關采購人員2人(集團1人,分公司1人),監(jiān)察部代表1人。

  第二十三條、現有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔,對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

  第二十四條、供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因,失去其保留合格供應商名冊資格的情況。

  第二十五條、供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中,采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段,受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。

  第五章:新供應商資源的引進

  第二十六條、對于有實力的新增供應商,通過資料卡的建立、綜合能力評估,適時納入合格供應商名冊。

  第二十七條、新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12

  第二十八條、新供應商添加審批流程見附件13

  第二十九條、新增供應商申請審批卡見附件14

  第六章:違規(guī)考核與處罰

  第三十一條、合格供應商名冊是選擇、使用供應商的依據,對于違反本制度選擇供應商的行為執(zhí)行如下考核,見附件15供應商管理制度執(zhí)行情況考核處罰表。

  第三十二條、工程管理部負責制度執(zhí)行情況的檢查與考核,對于違反制度的情況,及時下發(fā)整改與處罰通知單,對于年度內連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員,調離采購崗位。見附件16

  第三十三條、工程管理部供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定見附件17

  第三十四條、對于提供虛假資料,騙取合格供應商名冊資格的供應商,一經查實,做無條、件除名處理。

  第七章:附則

  第三十五條、工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

  第三十六條、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

供應商管理制度12

  第一章 總則

  第一條 為了確保公司采購產品質量的最優(yōu),以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息,特制度本制度。

  第二條 本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商,零售商除外。

  第二章 具體的管理制度

  第一條 供應商的資質

  采購人員在選擇供應商時,必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件,且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

  1、供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號;

  2、ISO9001/20xx版證書;

  3、產品認證資料,如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

  4、我方需要其他的資料。

  第二條 供應商的基本信息

  1、企業(yè)的全稱及相應的簡介,詳細的辦公地址

  2、公司的固定聯系方式:固話和傳真等

  3、公司的網址

  第三條 采購部門在認真的核實了供應商的信息后,需填寫《產品采購單》的基本資料部分,并提交相關部門存檔。

  第四條 采購合同及品質保證協(xié)議

  1、采購合同:采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后,簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容:一是,雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是,所采購物品的'名稱、規(guī)格、數量、交貨期限等;三是,質量協(xié)議,違約責任等。

  2、品質保證協(xié)議:采購部門在確定供應商之后,需與其簽署品質保證協(xié)議,以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協(xié)議需包括以下內容:一是,承諾產品符合本行業(yè)的質量標準,不以次充好;二是,若不能履行采購合同的條款,則需承擔的違約責任。

  第三章 附則

  本制度自公布之日起開始生效。

  供應商管理制度二

  為了進一步適應市場經濟發(fā)展,理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力,搞好公司內外部的銜接管理,確保滿足安全生產,穩(wěn)定連續(xù)生產的條件,進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作,特制定供應商管理制度篇:

  一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解,對有實力,有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表,并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

  二、各類供應商選擇,要進行全面的分析了解,特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商,要全部充分進行市場調查、及實地考察,索取各種證件資料,如稅務登記、工商登記等資質證明,生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽),并對所供原料進行現場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后,可送樣品來公司進行分析驗證,部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

  三、經選擇合格的供應商,簽訂供應商合作合同(有效期為一年),并建立供應商檔案,各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新,隨時記錄供應商的最新信息資料。

  四、根據供應商的評價辦法,每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間),達不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。

  五、供應商評價條件:

  1、產品質量;2、技術服務;3、交貨速度;4、對用戶的需求能否作出快速反應;5、供應商的信譽;6、產品價格;7、延期付款能力;8、銷售人員的素質(才能、品德);9、相關資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個等級,從四分到零分依次遞減;36分為滿分,低于22分淘汰,詳見“供應商評價準則”。

  供應商管理制度三

  1目的

  為規(guī)范供應商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍,確保本企業(yè)能得到及時、長期、穩(wěn)定的高質量的物料和服務,防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故,特制定本制度。

  2范圍

  本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。 3職責

  3.1 采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。

  3.2 質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作,對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

  3.3 總經理負責批準《合格供應商名單》。

  4內容

  4.1 實施程序

  4.1.1 采購部門負責對供應商的管理,生產、質量、技術等部門予以協(xié)助。

  4.1.2 采購部門進行初步調查,填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

  4.2 樣品需求與樣品確認

  4.2.1 如企業(yè)有樣品需求,由采購部門通知供應商送交樣品,采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求,如品名、規(guī)格、包裝方式等。

  4.2.2 樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品,數量應多于兩件。

  4.2.3 樣品在送達企業(yè)后,由企業(yè)的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗,并填寫《樣品確認表》。

  4.2.3 經確認合格的樣品,需在樣品上貼上樣品標簽,注明合格,標識檢驗狀態(tài)。

  4.2.4 合格的樣品至少為兩件,一件返還供應商,作為供應商生產的依據,一件留在質量部,作為檢驗的依據。

  4.3 管理評審

  4.3.1 質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價,挑選出值得進一步評審的供應商,召集本部門、采購部門及技術部門,對供應商進行相關評審。

  1)企業(yè)根據所采購材料對產品質量的影響程度,將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別,不同級別實行不同的控制等級。

  2)對于提供關鍵與重要材料的供應商,質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評

  審,并由質量部填寫《供應商綜合評價表》,采購部、技術部簽署評審意見。

  3)對于提供一般材料的供應商,無需進行現場評審。

  4.4 合格供應商名單

  4.4.1 采購部門將相關供應商資料經過篩選后,報送企業(yè)最高管理者批準,并列入《合格供應商名單》。

  4.4.2 原則上一種材料,需準備兩家或兩家以上的合格供應商,以供采購時選擇。

  4.4.3 對于唯一或獨占市場的供應商,可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單,采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購,客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

  4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商,重新訂立的《合格供應商名單》經企業(yè)最高領導者批準生效。

  4.5 對合格供應商的質量監(jiān)督

  4.5.1 質量部和生產部保存供應商的供貨記錄,對于供貨不合格的采購物資,應及時通知供應商,連續(xù)三次物資不合格則暫停采購,對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。

  4.5.2 合格供應商應每年重新評價一次,由質量部填寫《供應商綜合評價表》,評價結果分合格和不合格兩類,并將評價結果列出清單,合格供應商報企業(yè)領導批準后成為下一年的的合格供應商。

  4.6 合格產品供應商檔案建立

  4.6.1 采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。

  5 記錄

  《樣品確認表》

  《供應商基本資料表》

  《合格供應商名單》

  《供應商綜合評價表》

供應商管理制度13

  ●××談判部是代表公司統(tǒng)一采購商品和確定供應商的唯一部門

  ●在確立合同前,供應商須向談判員提供其廠商資信材料,商品的有關證明及特殊商品政府要求的其它證明(供應商須備有傳真機,否則不能合作)。

  ☆營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼、稅務登記證復印件。

  ☆生產許可證/代理證書復印件。

  ☆質量檢測合格證/衛(wèi)生檢疫合格證/進京銷售許可(對外埠產品)/商檢證書(對進口產品)。

  ●××超市總部供應商合同,對××超市各店均有效。供應商和××超市及其各店均需遵守執(zhí)行。

  ●合同經雙方確認后,談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店,并給供應商在××超市唯一一個"廠商編碼"(同一供應商供應××超市不同部組單品,僅在"廠商編號"前加部組號以示區(qū)別)。

  ●××購銷單品清單為合同的重要附件,該附件為××超市選購供應商具體單品的依據,是對確認每一單品基礎信息的全面描述。

  ●購銷單品清單須經雙方簽字確認,確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店,并給每一供應商的每一單品在××超市唯一一個"單品編碼"。

  ●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息(單品調整或包裝/規(guī)格/價格等)如有變動,須以書面形式提前一個月通知談判員,以便及時更正購銷單品清單,變更電腦系統(tǒng)記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利,提高雙方數據的準確和效率。

  ●雙方確認合同后并非承諾購買,商品的采購需通過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯系。

  ●有關商品及商品促銷的所有問題,供應商應與談判員聯系解決。

  ●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率,請與談判員預約洽談時間。

  ●為節(jié)省往返時間,供應商及其單品基礎信息變更和促銷確認請盡量以傳真形式通知談判員。

  關于訂/送/驗收貨

  ●店營業(yè)部門依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料,根據店內銷售及庫存情況向供應商發(fā)送訂單(訂單須是電腦打印,手寫訂單無效)。

  ●訂單須以傳真方式向供應商下達(非傳真方式供應商可拒絕送貨,并向公司稽核部反映)。

  ●供應商收到訂單后,要按訂單及時備貨并按要求時間送到訂貨店的收貨組。

  ●供應商必須按訂單送貨,與訂單不符收貨部拒絕收貨,商品質量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發(fā)生。

  ●訂單傳真不清楚或訂量不清楚,請與店指定人員聯系確認。臨時貨量不足或斷貨,請及時向各店營業(yè)主管或經理反映,協(xié)商解決方案。長時間(15天以上)斷貨或供應商已停止生產供應的單品請?zhí)崆耙恢芟蛘勁袉T反映,以便談判在電腦系統(tǒng)內及時終止,店營業(yè)不再訂貨。

  ●收貨完成后,供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額后,在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。

  關于對帳和結款

  ●店財務部核算員負責與供應商對帳業(yè)務。

  ●在結款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9:30到12:00。

  ●為節(jié)省時間,請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數,在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話答復數額是否相符,如不符雙方應預約時間詳盡核對。

  ●對帳完成后,請按雙方核對的數額開具增值稅票,并請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務部,以保證按期結款。

  ●供應商第一次辦理結款,請?zhí)峁?/p>

  ☆公司授權的結款代表人的證明,包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。

  ☆結款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章(A4規(guī)格紙張)。

  ☆供應商的開戶行及帳號。

  ●供應商發(fā)生退票,請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因,并加蓋公司章,同時交納10元手續(xù)費。財務部收到作廢支票日起五個工作日后重新開具支票。

  ●供應商支票遺失,請立即到××超市開戶行掛失。如支票未被冒領,自供應商報告之日起30天后財務部重新開具支票。

  關于工作劃分

  ●談判部談判員負責:供應商的簽約、終止,單品的新增、終止、變價等變更,促銷,贊助費用。

  ●財務部負責:核收區(qū)談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。

  ●店營業(yè)/收貨組的'營業(yè)員/主管負責:訂貨、驗貨、退貨。

  ●店財務部核算員/會計負責:對帳、結帳、賠償。

  ●店營業(yè)經理負責:長期租用店內堆頭、店內廣告。

  供應商在以上各環(huán)節(jié)遇到問題可投訴于談判部:談判經理/區(qū)經理;店內:店長。

  關于業(yè)務其它要求

  ●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優(yōu)質的商品,這樣可以贏得更多的顧客。對于我們雙方,這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此,××超市必須擁有最低成本。

  ●為推動店內銷售,××超市要求供應商積極參與促銷,并支持××超市的促銷活動、新店開業(yè)和店慶等到活動。

  ●××超市希望供應商和談判員就商品調整、價格調整、促銷活動等方面多加交流和建議,并愿與供應商分享銷售業(yè)績和市場信息。

  ●××超市要求供應商在合作上必須誠實,提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效,供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。

  ●因商品質量問題導致顧客投訴或政府專業(yè)部門檢查處罰的,造成××超市相關損失由供應商補償!痢脸胁⒁晣乐睾陀绊懗潭葲Q定是否加重處罰或終止合作。

  ●××超市規(guī)定所有業(yè)務洽談必須與談判員在公司的談判間進行,所有業(yè)務活動公開。

  ●××超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉,所有業(yè)務活動公開透明。

  ●××超市相信供應商給予談判或營業(yè)員工的任何好處(如回扣、禮品或其它好處)都會導致雙方經營成本的上升和不必要的費用支出,我們不希望有這種情況發(fā)生,所以××超市規(guī)定:

  ☆凡××超市員工,不論職務高低,都不得出于個人利益從與××超市有業(yè)務往來的公司或個人,收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括:娛樂活動票券、有價證券、現金或商品形式的回扣,供應商支付的旅行、節(jié)日禮物、餐飲等。

  ☆該規(guī)定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂××超市員工,一經發(fā)現即終止合作。如××員

  工出于個人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作,請直接向公司稽核部反映。

  ☆供應商贊助××超市的任何費用,都須有談判員和供應商雙方確認的××超市的收費單據,供應商憑此單據到財務部交納確定的費用,財務部收訖后在收費單據上核章并向供應商開具相應發(fā)票,供應商將財務核章的收費單據交給談判員,談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務部未開具相應發(fā)票,供應商有權拒絕交納。

  ☆未按時限交納的費用,總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。

  關于供應商建議或投訴舉報

  ●××超市愿意聽取接受供應商對雙方業(yè)務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。

  ●××超市對供應商利益的維護,就是各級嚴格執(zhí)行雙方確認的合同、協(xié)議、單據及公司的規(guī)定。供應商對不執(zhí)行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容(信件、陳述、舉報人等)高度保密。

供應商管理制度14

  第一節(jié)總則

  第一條目的

  為了進一步規(guī)范應付賬款的管理,達到賬目清晰、合理,提高工作效率,特制定本制度。

  第二條范圍

  本制度適用于所有供應商的結算管理。(包括現金廠家和代銷廠家)

  第三條職責

 。ㄒ唬┴攧詹拷浝碡撠煴局贫鹊膶嵤┖捅O(jiān)督。

 。ǘ┎少彶拷浝碡撠熃Y算單的制作。

 。ㄈ┓止軙嬝撠煾犊顔蔚闹谱。

  第二節(jié)供應商結款管理制度

  第一條交卡時間。

 。ㄒ唬┈F金供應商交結算卡的時間分別為每月10日和每月20日。

 。ǘ┐N供應商交結算卡的時間為每月10日。

 。ㄈ┰虑骞⿷探唤Y算卡的時間為每月最后一周的周二。

 。ㄋ模┖贤杏衅渌s定的,按照合同執(zhí)行。

 。ㄎ澹┮陨蠒r間遇節(jié)假日順延。

  第二條付款時間

 。ㄒ唬┈F金供應商付款時間分別為每月14日和每月24日。

 。ǘ┐N供應商付款時間為每月18日。

 。ㄈ┰虑骞⿷谈犊顣r間為每月28日。

 。ㄋ模╊A付款每月1日和15日兩次.

  (五)合同中有其他約定的,按照合同執(zhí)行。

 。┮陨蠒r間遇節(jié)假日順延。

  第三條供應商的有效結款憑證。

 。ㄒ唬┮允芡写N形式入庫的,合格的《供應商結算卡》為結算依據。

  (二)以采購入庫形式入庫的,合格的《供應商結算卡》和采購入庫單、采購退貨單、差價退補單為結算依據。并且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時間的先后順序排列好,不在本次結款賬期內的單據不要交回來,否則丟失責任自負。

  第四條稅票的開具

 。ㄒ唬┈F金供應商根據上月的送貨金額減去退貨金額開具增值稅專用發(fā)票,在交卡時將結算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預留稅票的,下次開稅票時,用結款金額減去預留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之后,以后每次結款金額必須等于開稅票金額,上下不得浮動10元,這是系統(tǒng)的要求。如果稅票未交回,本月將不能結款。

 。ǘ┐N供應商的發(fā)票開具金額,由往來會計于每月供應商交卡前打印出上月結款明細表交出納,出納在收卡小票上標注開票金額,供應商據此開具發(fā)票,在結款時將稅票交回。如果稅票未交回,本月將不能結款。

  第五條出納在收卡次日上班將結算卡送采購部,采購部收到結算卡的一個工作日完成結算單制作,有退貨需要儲運部填卡的,儲運部要在收到結算卡半天時間完成填卡后轉采購部,采購部于當天下午轉財務部做付款單。由此延誤結款的不得結算。

  代銷供應商付款完成進度時間要求:11日出納將卡交采購部,13日前采購部完成結算單,14日上班交儲運部將退貨填入結算卡中午12:00前完成,轉采購部;采購部于14日下午上班前將簽好字的結算單交財務部做付款單;16日前財務部完成付款單制作,17日前審核完成,相關人員簽完字。

  第六條采購部做結算單時要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的本次不結款,退貨單無論是否有無,只要在本月結款范圍內的全部扣除,不全的單據采購部負責通知供應商在結款時補全。并將不在本次結款范圍內的單據交給供應商。

  第七條差價退補單要在收卡前請經辦人、采購部經理,分管領導簽字,齊全后送財務做賬。并在做結算單之前在結算卡上填入此筆業(yè)務,在經辦人欄中填寫姓名。

  第八條采購部在規(guī)定時間內將結算單打印出來,經辦人簽字、采購部經理、分管領導簽字后移交財務,交接時雙方要簽字確認卡和單據的正確性。

  第九條分管會計做付款單時要核對結算卡的上次結款日期,結算卡的`余額是否正確,結算卡的發(fā)生明細及余額與業(yè)務系統(tǒng)和賬務系統(tǒng)的金額是否一致,合同中的各項條款是否體現,供應商的其他遺留賬務是否核查,審核入庫單、退貨單是否齊全等,如有問題,必須查明原因,重新對賬之后方可制作付款單。

  第十條綜合會計要按照制單人員的制作順序一一審核付款單的正確性,如有其它說明,要在簽字時寫清。

  第十一條出納于收卡后當天將現金供應商付款總數報財務經理及財務總監(jiān);往來會計于16日前將代銷供應商付款總報報財務經理及財務總監(jiān)。

  第十二條付款單上要有制單人、財務部經理、財務總監(jiān)和總經理的簽字才能付款。

  第三節(jié)結算卡管理

  第一條所有供應商必須使用結算卡,無結算卡的不能辦理往來業(yè)務。

  第二條結算卡由出納保管,供應商交10元工本費即可購買。

  第三條舊卡填滿后供應商要及時到財務辦理購卡、換卡業(yè)務。

  第四條結算卡在使用前必須填寫:供應商編號、供應商名稱、日期、經辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業(yè)務專用章戳記。

  第五條舊卡必須由財務部往來會計收回,并加蓋作廢章,整理歸檔,以備查對。

  第六條結款時如未付款,出納須收回付款單,并在結算卡相應行的備注欄中標明“付款單已收回”。并將未付款的付款單轉往來會計。

  第七條《供應商結算卡》的填寫規(guī)定。

 。ㄒ唬┙Y算卡入庫金額、退貨金額、差價退補單由儲運部入庫微機員填寫;結款金額、結算卡余額由分管會計填寫。

 。ǘ┙Y算卡上入庫微機員必須在經手人欄中的第一列簽名,采購部核對業(yè)務系統(tǒng)后在相應經手人第二欄簽名、標明日期,以示核對;制作付款單的分管會計在相應經手人的第一列簽名,出納付款后在填結款余額的行內經手人第二欄簽字、標明日期,證明已付款。

 。ㄈ┬鹿⿷探Y算卡由采購部填寫“供應商編號、供應商名稱、日期”,標明“新卡”后簽名。

 。ㄋ模└鼡Q卡時由分管會計填寫“供應商編號、供應商名稱、日期”,并在余額相應的備注欄中標明“接上卡”后簽名。

  (五)結算卡上的“業(yè)務專用章”戳記統(tǒng)一由采購部經理加蓋。

 。┙Y算卡中所填寫的金額一律保留兩位小數,不足兩位的以零補齊,并用人民幣符號在金額前面攔截。

  (七)填寫結算卡時,須在“單據號”欄或者“備注”欄中填寫單據編號日期后的所有號碼,結款金額相應的欄目中填寫付款單的編號。

 。ò耍⿵S家退貨時微機員計算出結算卡余額并確定退貨金額,電腦數與卡完全一致,余額充足時方可辦理退貨手續(xù)。退貨時須在結算卡上用紅色碳素筆填寫退貨日期、退貨金額、單據編號以及日期后的號碼,并在相應的“經手人”第一欄中簽名。

 。ň牛⿲~時分管會計必須在結算卡上標明付款單號、付款金額、結出余額并在經辦人第一欄中簽名。

 。ㄊ┙Y算卡統(tǒng)一用黑色碳素筆填寫,相應人員須簽寫全名。

 。ㄊ唬┙Y算卡填寫錯誤的必須由財務部經理用紅色碳素筆將錯誤的一覽劃掉(一紅橫線),黑色碳素筆簽名后再在下一欄填寫正確內容,不許涂改、刮擦。

  第四節(jié)罰則

  第一條以上規(guī)定中有時間要求的,未按時完成對相關責任人執(zhí)行失誤提醒

  第二條在做結算單或付款過程中出現錯誤,處罰10元/筆,審核人10元/筆,責任人承擔相應的經濟損失。

  第三條未及時填卡或填錯的處罰5元/筆。

  第四條違反以上規(guī)定視情節(jié)輕重給予批評、罰款10-100元或行政處分。

  第五條違反以上規(guī)定造成損失的由責任人全部承擔。

供應商管理制度15

  供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容,而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統(tǒng)和供應商管理制度,有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能,更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質之產品的能力,是建立長期供需合作關系決策的重要依據。

  第一條供應商檔案管理對象:

  1、從時間序列來劃分:老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理對象。

  2、從交易過程來劃分:包括曾經有過交易業(yè)務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對于第一類供應商,不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理;對于第二類的供應商,需逐步充實和完善其檔案管理內容;對于第三類供應商,檔案管理的重點是全面搜集和整理資料,為即將展開的.交易業(yè)務準備資料。

  3、從供應商性質來劃分:特殊公司(與本公司有特殊業(yè)務等)、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同,對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。

  4、從供應數量和市場地位來劃分:包括主力供應商(供貨時間長、供應量大等),一般供應商。不言而喻,供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。

  第二條供應商管理內容

  1、供應商基礎資料,即公司所掌握的供應商最基本的原始資料,是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料,是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網址、負責人、聯系人;公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產品及原材料等。

  2、供應商特征:供應能力、發(fā)展?jié)摿、企業(yè)規(guī)模和知名度等。

  3、業(yè)務狀況:主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業(yè)務人員的素質、與其他競爭公司的關系、與本公司的業(yè)務聯系及合作態(tài)度等。

  4、交易活動現狀:主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優(yōu)勢、未來的對策;企業(yè)信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。

  第三條供應商檔案管理方法

  1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作,是建立供應商檔案卡(又稱供應商管理卡、供應商資料卡等)。采用卡的形式,主要是為了填寫、保管和查閱方便。

  供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料,這種資料的取得,主要有三種形式:

 、偬峁┕⿷藤Y料卡,由供應商填寫。

 、谟刹少弳T通過平常的業(yè)務活動或其他各種渠道了解、收集供應商的相關資料。

  ③通過本公司和供應商已發(fā)生的采購情況(包括產品性能、產品質量、售后服務等實際情況)。

  然后根據這三種渠道反饋的信息,對供應商的相關資料進行整理、核實匯總,填入供應商檔案卡。

  2、通過采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是:編制供應商信息周報,由匯總整理,周會時上報總經理,據此建立綜合的供應商檔案。

  第四條供應商檔案管理應注意問題

  1、供應商檔案管理應保持動態(tài)性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經建立,即置之不顧,就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化,不斷地加以調整,消除過舊資料;及時補充新資料,不斷地供應商的變化,進行跟蹤記錄。

  2、供應商檔案管理的重點不僅應放在現有供應商上,而且還應更多地關注意向供應商,為公司選擇新應商,開拓新市場提供資料。

  3、供應商檔案管理應“用重于管”,提高檔案的質量和效率。不能將供應商檔案束之高閣,應以靈活的方式及時全面地提供給業(yè)務人員和有關人員。同時,應利用供應商檔案,作更多的分析,使死檔案變成活資料。

  4、借閱供應商檔案時,必須辦理借閱手續(xù)。請借閱人員注明借閱期限。

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